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餐飲業務招待費管理規定

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爲切實加強業務招待費管理,進一步控制費用支出,做到既有利於開展業務活動,又有利於提倡勤儉節約、提高效益,經研究決定對業務招待費管理規定如下:

餐飲業務招待費管理規定

一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務活動或業務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。

二、管理原則

嚴格控制、限額支出、強化考覈、責任到人。

三、具體規定

1、經營業務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即:

(1)先由各部門經理擬定年度業務招待費預算方案,經總經理審覈後,擬定出各部門的年度業務招待費支出計劃及分解計劃,根據審批權限經財務部複審後報送總經理審批。

(2)對業務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考覈。若遇特殊業務活動確需增加額度的,經各部門提出書面意見,報總經理審覈同意後決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經辦人員實際每筆支出業務招待費之前必須事先填寫《業務招待申請審批單》,先經部門經理審批,最後由總經理或其授權人批准後方可列支,未經事先批准者一律不得報銷。高於原授權金額需要重新申請,取得授權人同意方可報銷。報銷時需註明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等

2、業務招待費列支標準如下:

①在外面出差一般情況不允許招待費開支;

②客戶來酒店招待:經理級招待100元/位;酒店級分管領導招待標準本着節約的原則實報實銷,業務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。

3、報銷審批手續

經辦人員必須在每筆招待支出發生後的二天內填寫費用報銷單,同時附合法票據及《業務招待申請審批單》辦理審批手續。

四、列支考覈 經年終考覈超過規定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規定或超標準開支的招待費,一律不予報銷,由有關責任人自負。
五、附則 本規定適用於索易東總部及所有子酒店。 本規定自****年1月1日起實施。 本規定由總部財務部負責解釋。 附:

業務招待申請審批單

日期: 年月 日

經辦部門:________________________經辦人:____________________

來客單位

來客姓名及職位

招待理由:

申請支出金額(大寫): ¥:________元

年度支出計劃

累計支出

可用數額

總經理審批意見:

部門經理審覈意見:

實際支出金額(大寫): ¥:________元

單據張數

總經理審批意見:

副總經理複審意見:

財務經理初審意見:

部門經理審覈意見: