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經營計劃書範文4篇 精細規劃:經營計劃書成功範例

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經營計劃書是企業未來經營活動的藍圖和規劃,是企業管理過程中必不可少的一部分。編寫一份完整、高質量的經營計劃書,對於企業跨越式發展具有重要意義。本文將爲大家提供經營計劃書範文,幫助您制定一份能夠有效支持企業增長和成功的計劃。

經營計劃書範文4篇 精細規劃:經營計劃書成功範例

第1篇

20__年主要預期目標是:供熱面積達81萬㎡,其中新增入網面積33.41萬㎡;預計收取熱費1500萬元;預計實現經營收入1201萬元。

20__年是公司成立的第二年,也是公司發展最關鍵的一年,生產經營、夏季檢修、項目建設任務仍然很重,公司內部管理各方面壓力很大,爲此,公司將在建投公司的正確領導下,在公司董事會的帶領下,努力做好以下幾方面的工作:

按照市政府和市供熱辦供暖要求,認真落實開發區(頭屯河區)及建投公司工作部署,圓滿完成本採暖季供暖工作任務。一是切實保障燃煤供應。二是隨着氣溫變化,合理調節供熱運行參數。三是建立健全供熱保障應急處理機制,超前預測,科學安排,切實採取有力措施應對突發事件的發生,全力保障冬季供暖平穩運行。

緊跟開發區(頭屯河區)跨越式發展步伐,加大對區域內新入駐企業和新開發小區的調研力度,不斷擴大供暖面積。20__年,預計新增入網面積33.41萬㎡(其中居民新增30.65萬㎡,單位新增2.76萬㎡)。

一是加大與熱源項目小組及施工單位的溝通協調力度,爲施工單位提供技術支持,在保證安全和質量的前提下,加快熱源項目配套工程建設步伐。二是主動配合施工單位、監理單位,嚴格工程竣工驗收程序,做好項目“三查四定”工作,確保工程質量。三是按時完成公司機關樓和宿舍樓的裝修工程,實現明年年底前搬遷入住。

一是全面開展安全標準化工作,並同當前的安全生產工作結合起來,建立全員、全方位、全過程的安全管理模式。二是從落實安全生產責任制入手,逐級簽訂安全生產責任狀,建立責任追究體系,降低事故率,提高生產安全可靠性。三是繼續強化安全生產教育,提高全員安全意識,克服麻痹思想,杜絕僥倖心理,築牢安全生產的思想防線。四是強化安全管理規章制度的嚴肅性,嚴格安全考覈。五是繼續加強對重點部位、重點環節的安全隱患排查工作,堵塞管理漏洞,及時消除各種安全隱患,有效防止重大人身、設備事故發生。六是以應急救援體系建設爲支撐,着力提高安全事故處臵能力。七是加強設備管理,做好日常維護保養和夏季檢修工作。八是加強對公司作業場所職業危害防治工作,強化源頭治理,加大對作業場所粉塵、煤灰等有害氣體的治理工作。

經營計劃書範文4篇 精細規劃:經營計劃書成功範例 第2張

第2篇

年度經營計劃工作是一項超前的專項工作,應實現下列預期目標:

(一)出臺公司經營的總體規劃。包括:全年度公司經營計劃、全年度公司總體財務預算、經營團隊績效管理方案。這些總體規劃,將規定公司總體的經營目標、關鍵措施、財務預算和經營團隊的績效管理辦法,具體工作成果體現在下列文件上:

(二)出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營、銷售、研發、採購、製造、人力資源等各專項行動計劃和部門績效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規劃,具體工作的成果體現在下列文件上:

(三)培育策劃機制和管理能力。通過統一的年度計劃編制活動,所有參與人員應熟悉、掌握年度經營規劃的編制方法、步驟及其技巧,以爲今後每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成後,應整理、形成並出臺《年度經營計劃編制和執行管理規範》,將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進管

年度經營計劃是一項跨部門、跨領域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過程。爲達成預期目標,整個工作計劃的實施,由總裁辦統一組織,財務中心和各部門按照分工落實。

x年度經營計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時間表進行:

1、銷售預測:運營/銷售中心根據第四季度合同和訂單情況,預測x年和x年全年的產品銷售量、銷售收入,提出《-x市場銷售預測和目標計劃》草案。(x10月20日前)

2、財務預測:財務中心根據運營和銷售部門的預測,測算全年公司銷售收入、成本和利潤,並預先列出各項成本的基礎數據,提出《x年度關鍵財務指標預測報告》。(x10月25日前完成)

3、銷售計劃:運營和銷售中心確定20xx年度銷售目標、達成目標的關鍵措施和所需的財務費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產品運營年度行動計劃和績效管理辦法()》草案、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法()》草案(不含績效管理部分)。(x11月1日前完成)

4、研發計劃:研發中心根據銷售需求和市場情報,確定研發產品線、關鍵措施、所需的財務費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產品研發年度行動計劃和績效管理方案()》草案(不含績效管理部分)。(x11月5日前完成)

5、供應計劃:根據銷售計劃和研發計劃,採購和製造部門研究確定實現銷售目標的關鍵目標、關鍵措施和所需財務費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《採購管理年度行動計劃和績效管理辦法()》草案、《製造管理年度行動計劃和績效管理辦法()》草案(不含績效管理部分)。(x11月10日前完成)

6、資源計劃:人力資源部根據各部門的人力編制和人工成本需求,彙總、確定年度經營目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃()》草案、《年度人工成本總量計劃()》草案。(x11月14日前完成)

7、財務預算:財務中心在上述各項計劃和財務費用需求的基礎上,進行財務需求的預先審查,編制達成經營目標的三套財務預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《xx公司年度財務預算計劃()》草案。(x11月21日前完成)

8、總體方案:總裁辦根據戰略方針和各專項行動計劃,彙總編制並提交《xx公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案。(x11月25日前完成)

9、團隊初審:總裁辦組織經營團隊首次會審會議,主要審查專項行動計劃和公司財務預算的一致性、可行性,同時審查《xx公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)

10、方案完善:各部門根據經營團隊初審意見,按照分工,修改完善各項草案,補充專項行動計劃的績效管理部分,以與《xx公司年度經營計劃書》、《xx公司年度財務預算計劃》和《經營團隊目標管理責任書》保持協調。同時,人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則()》。(經營團隊,12月5日前完成)

11、團隊審定:總裁辦組織經營團隊進行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協調性和各項方案的可行性。(經營團隊,12月10日前)

12、發佈執行:所有方案經過再修訂後,至遲於12月20日發佈,x年1月1日起執行。(經營團隊,總裁辦,12月20日前)

13、建立機制:總裁辦根據整個年度計劃的編制、審查過程,編制並出臺《年度經營計劃編制與執行管理規範》。(總裁辦,12月30日前)

上述內容和步驟,是基本的工作內容和基本的工作步驟,實際執行過程中可以作相應的調整,但是,完成時間只可提前不得延後和逾期。

按照上述分工,各部門編制的專項行動計劃,應包括但不限於下列內容:

第3篇

年度經營計劃工作是一項超前的專項工作,應實現下列預期目標:

(一)出臺公司經營的總體規劃。包括:全年度公司經營計劃、全年度公司總體財務預算、經營團隊績效管理方案。這些總體規劃,將規定公司總體的經營目標、關鍵措施、財務預算和經營團隊的績效管理辦法,具體工作成果體現在下列文件上:

(二)出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營、銷售、研發、採購、製造、人力資源等各專項行動計劃和部門績效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規劃,具體工作的成果體現在下列文件上:

6、《人力資源管理年度行動計劃和績效管理辦法(____)》

(三)培育策劃機制和管理能力。通過統一的年度計劃編制活動,所有參與人員應熟悉、掌握年度經營規劃的編制方法、步驟及其技巧,以爲今後每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成後,應整理、形成並出臺《年度經營計劃編制和執行管理規範》,將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進管

年度經營計劃是一項跨部門、跨領域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過程。爲達成預期目標,整個工作計劃的實施,由總裁辦統一組織,財務中心和各部門按照分工落實。

____年度經營計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時間表進行:

1、銷售預測:運營/銷售中心根據第四季度合同和訂單情況,預測____年和____年全年的產品銷售量、銷售收入,提出《____-____市場銷售預測和目標計劃》草案。(__x10月20日前)

2、財務預測:財務中心根據運營和銷售部門的預測,測算____全年公司銷售收入、成本和利潤,並預先列出各項成本的基礎數據,提出《____年度關鍵財務指標預測報告》。(__x10月25日前完成)

3、銷售計劃:運營和銷售中心確定20__年度銷售目標、達成目標的關鍵措施和所需的財務費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產品運營年度行動計劃和績效管理辦法(____)》草案、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法(____)》草案(不含績效管理部分)。(__x11月1日前完成)

4、研發計劃:研發中心根據銷售需求和市場情報,確定研發產品線、關鍵措施、所需的財務費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產品研發年度行動計劃和績效管理方案(____)》草案(不含績效管理部分)。(__x11月5日前完成)

5、供應計劃:根據銷售計劃和研發計劃,採購和製造部門研究確定實現銷售目標的關鍵目標、關鍵措施和所需財務費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《採購管理年度行動計劃和績效管理辦法(____)》草案、《製造管理年度行動計劃和績效管理辦法(____)》草案(不含績效管理部分)。(__x11月10日前完成)

6、資源計劃:人力資源部根據各部門的人力編制和人工成本需求,彙總、確定年度經營目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃(____)》草案、《年度人工成本總量計劃(____)》草案。(__x11月14日前完成)

7、財務預算:財務中心在上述各項計劃和財務費用需求的基礎上,進行財務需求的預先審查,編制達成經營目標的三套財務預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《__公司年度財務預算計劃(____)》草案。(__x11月21日前完成)

8、總體方案:總裁辦根據戰略方針和各專項行動計劃,彙總編制並提交《__公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案。(__x11月25日前完成)

9、團隊初審:總裁辦組織經營團隊首次會審會議,主要審查專項行動計劃和公司財務預算的一致性、可行性,同時審查《__公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案的整體性和可行性。(__x11月28日前完成)

10、方案完善:各部門根據經營團隊初審意見,按照分工,修改完善各項草案,補充專項行動計劃的績效管理部分,以與《__公司年度經營計劃書》、《__公司年度財務預算計劃》和《經營團隊目標管理責任書》保持協調。同時,人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則(____)》。(經營團隊,12月5日前完成)

11、團隊審定:總裁辦組織經營團隊進行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協調性和各項方案的可行性。(經營團隊,12月10日前)

12、發佈執行:所有方案經過再修訂後,至遲於12月20日發佈,____年1月1日起執行。(經營團隊,總裁辦,12月20日前)

13、建立機制:總裁辦根據整個年度計劃的編制、審查過程,編制並出臺《年度經營計劃編制與執行管理規範》。(總裁辦,12月30日前)

上述內容和步驟,是基本的工作內容和基本的工作步驟,實際執行過程中可以作相應的調整,但是,完成時間只可提前不得延後和逾期。

按照上述分工,各部門編制的專項行動計劃,應包括但不限於下列內容:

第4篇

公司爲國內著名鋼材製造商之一,以生產建築用鋼材爲主,已有38年的生產歷史,歷年平均鋼材產量最高爲40萬噸,最低爲35萬噸,公司員工總數爲470名。

20xx年12月2日,以這一年的生產實際與預測爲基礎,對下一年做出展望,由各部門經理向總經理提出報告。

20xx年12月4日,由各部門負責人召集部門內員工協助制定部門年度工作計劃,並由總經理助理進行總體整理。

20xx年12月11日由總經理召開會議,主管級以上人員參加。

經過半個月的充分研究後,於20xx年12月15日召集全公司管理人員會議並公佈計劃,參加人員爲各部門負責人(經理),並由經理將計劃內容告知員工。

(1)營銷管理方面:國內對建築鋼材需求較旺,建築鋼材銷售市場較廣。公共建設屬於買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會受影響,但總收益可能增加。

(2)公司財務狀況方面:資金充足,財務健全,能充分發揮靈活運轉功能。

(3)生產設備方面:由於生產設備逐漸陳舊,在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。

(4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產需求;現場主管雖具備實地作業的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓練予以加強。

(5)生產所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部採礦區的開發應加緊進行。

(6)其他影響生產活動的外在因素:環保問題、夏季的限電問題等都會導致生產成本上升。

(1)積極推行目標管理,提高總體生產效率,以年產鋼材60萬噸爲目標。

(2)降低生產成本2.5%,提高產品質量,增強市場競爭能力。

(3)秉承誠信負責的廠訓,創建創造生產、生產創造及以廠爲家的企業文化。(以下爲各部門工作計劃)

(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。

(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產量及鋼材包裝發貨量如下表所示(略)。

(2)充分運用人力資源併發揮其機能,冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。

(1)由財務部門擬訂成本中心制度,用以評覈各部門工作效率,強化降低成本目標,並將其結果引導利益中心施行。

(3)研究原有配件的修理並儘可能利用廢料,以節省費用。

(1)於年初推行人事制度合理化,並綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問題。此外,加強與工會的聯繫與溝通。

(2)以點數法施行員工工作評價制度,確立合理薪金制度。

(3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優秀的員工4名,公開表揚其先進事蹟,作爲其他員工的榜樣。

(4)退休人員分批辦理退休手續,其職位通過招聘由青年新秀擔任。

(1)運用在職培訓基金,設立培訓教室舉辦下列培訓:領班培訓 30人 三班次 電工 24人 四班次操作工 120人 四班次

(4)選舉經理接班人蔘加各種培訓班,學習新技能,使其返廠後能擔任廠內訓練班講師。

本公司爲加強計劃可行性,將於執行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會議將檢查當月計劃並修正下月預算。此外,規定各部門召集領班人員於週六開檢查會,擬訂下週工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表的填寫,務求詳細,以供管理者決策參考。

1.設生產獎金,以每日生產鋼材20xx噸爲準,超過l 500噸獎金1500元,獎金累積總額於次月初平均分給線上工人。

2.每日生產數量,累積生產獎金與預定生產量的差距等資料公佈於大門口處布告欄,明示員工。

3.在大門進口處樹立發揮團隊精神的石碑以及向60萬噸鋼材挑戰的標語數聯,以激勵員工。

4.配合7月份工作評價制度的施行,調整員工待遇l2%。視工作實績而定。