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審計主管崗位的具體職責2篇 崗位職責解密:審計主管的職責概覽

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審計主管是企業內部審計部門的重要崗位,負責監督和管理公司的審計工作。他們負責制定和執行審計計劃,組織並指導審計人員進行內部審計,以確保公司的財務和業務活動符合法律法規和內部控制要求。此外,他們還負責評估和改進公司的業務流程和內控制度,提供審計報告並向高層管理人員彙報審計結果。審計主管的崗位要求具備全面的審計知識和豐富的管理經驗。

審計主管崗位的具體職責2篇 崗位職責解密:審計主管的職責概覽

第1篇

1、參與公司工程造價控制方面的相關制度及流程的制定,並監督制度及流程的執行情況,並不斷予以完善。

2、負責外委工程造價諮詢單位的配合、協調及監督工作。

3、負責對委外機構提供的招標控制價進行分析、審覈。

4、參與公司工程、設備項目的招投標工作,對工程及設備材料等招標文件進行審覈,參與投標單位的資格審查及現場考察,參與招標的開標、議標及談價,同時對招標過程進行監督。

6、負責適時勘查施工現場,全過程監督項目工程進度,查閱相關文件資料,檢查合同及相關協議的執行情況。

7、與工程部門對現場簽證情況進行把關和審覈,包括現場簽證單,簽證價格等的審覈。

8、負責工程施工進度款、設備驗收款的檢查和審覈,並出具審覈意見書,同時跟進問題整改情況。

9、參與工程項目、設備合同的評審及複評,並跟進合同修改情況。

10、負責工程預算、竣工結算及竣工決算清單的審覈工作,並出具預決算審計報告。

11、對審計工作中發現的問題進行分析和反饋,提出改進措施並及時督導跟進。

12、負責完成公司領導及部門負責人安排的其他工作。

審計主管崗位的具體職責2篇 崗位職責解密:審計主管的職責概覽 第2張

第2篇

1.擬定公司內部審計相關制度,具體編制年度內部審計工作計劃;

2.對內部控制系統的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和反饋意見,對業務開展過程中的經營風險進行評估和反饋意見;

4.對大額資金調動、使用情況及涉及資金安全的內控流程及執行情況進行審計監督;

5.對重要的經濟合同的談判、訂立、履行、變更及終止進行審計監督;

6.對財務收支、財務預決算、經濟運行質量、經濟效益、資產質量及其他有關經濟活動進行審計監督,提出改進經營管理的建議;

2.熟練掌握和運用最新審計理論和方法,能夠獨立進行審計工作並撰寫審計報告;

4.具有較強的邏輯分析、觀察及歸納能力,善於分析判斷、發現問題並及時追蹤的能力。